关于龙州县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
2017-11-07 11:53:59 星期二

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关于龙州县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

发布时间:2017-03-03 信息来源: 作者:财政局 浏览量:2704 次

 

关于龙州县2016年预算执行情况

2017年预算草案的报告


2017214日在龙州县第十六届人民代表大会第二次会议上

龙州县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将龙州县2016年预算执行情况和2017年预算草案提请县第十六届人民代表大会第二次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见和建议。

一、2016年全县预算执行和落实人大预算决议有关情况

2016年,全县上下坚决贯彻中央、自治区、崇左市和县委的决策部署,坚决落实县人大及其常委会的各项决议,牢固树立五大发展理念,紧紧围绕自治区“奋力实现‘两个建成’、谱写建党百年广西发展新篇章”的目标,牢牢把握“四个全面”战略布局,做好“两篇大文章”,打好“四大攻坚战”,主动适应经济发展新常态,全面实施新预算法。坚持稳中求进工作总基调,全面落实积极的财政政策,促进民生改善,更加注重预期引导,经济发展质量和效益有所提高,较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。

(一)2016年预算执行情况

1.全县组织财政收入情况。2016年全县组织财政收入完成67416万元,完成年度调整预算数70600万元的95.5%,比2015年减收20930万元,下降23.7%。主要原因是:201651日起全面实施税收“营改增”税制体制改革,有利于中小企业减轻税负,但同时也影响到财政收入;另外按照上级财政工作决策部署,对税收和非税收入结构进行调整,优化地方财政收支结构,提高我县财政收入质量,也影响到我县财政收入。

——按税收收入和非税收入划分:税收收入51374万元,占财政收入的76.2%,同比减收15441万元,下降23.1%;非税收入16042万元,同比减少5490万元,下降25.55%,占财政收入的23.8%,同比下降0.6个百分点,占一般公共财政预算收入的33.6%,同比下降0.8个百分点。

——按部门完成情况划分:国税部门14545万元,比上年减少10916万元,下降42.9%;地税部门38441万元,比上年减少4805万元,下降11.1%;财政部门14430万元,比上年减少5209万元,下降23.7%

——全县财政收支情况:2016年财政总收入256061万元,其中:一般公共预算收入47538万元,完成年度调整预算数50594万元的93.96%;上级补助收入172493万元;上年结余收入6900万元;调入资金5636万元;债务转贷收入20280万元和调入预算稳定调节基金3214万元。一般公共预算支出249451万元,完成年度调整预算数254444万元的98.04%;上解上级支出1135万元;政府债务还本支出2485万元。收支相抵,年终结余2990万元。(以上详见附件:表2、表3

——“三公”经费执行情况:2016年全县一般公共预算拨款的“三公”经费预计支出1783万元,比上年减少14万元,下降0.78%。其中:公务接待费1040万元,减少9万元,下降0.86%;因公出国(境)经费6万元,减少0.08万元,下降1.3%;公务用车购置费0万元,减少4.7万元,下降100%;公务用车运行维护费737万元,减少0.68万元,下降0.1%

2.政府性基金预算执行情况。2016年政府性基金总收入20941万元,其中:2016年本级政府性基金预算收入完成12279万元,上年结余5995万元,当年上级补助基金收入2667万元;2016年政府性基金支出10606万元,调出政府性基金5636万元;收入和支出相抵,年终滚存结余4699万元,按规定结转下年使用。(以上详见附件:表5、表6

3.国有资本经营预算。

国有资本经营预算总收入为0万元,原因是我县国有企业整体规模小,经营状况较差,企业处于负债状态,无盈利、分红。

4.社会保险基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。2016年全县社会保险基金预算收入合计17332万元,完成年初预算的99.45%,增长14.1%。其中:新型农村合作医疗基金收入12147万元,增长15.6%;城乡居民基本养老保险基金收入5185万元,增长10.6%

——支出预算执行情况。2016年全县社会保险基金预算支出合计12191万元,完成年初预算的81.99%,下降1.88%,其中:新型农村合作医疗基金支出8344万元,较上年完成数下降2.66%;城乡居民基本养老保险基金支出3847万元,下降0.1%

收支相抵,2016年全县社会保险基金预算当年收支结余5141万元,年终滚存结余18888万元。

5.全县地方政府债务情况。

2016年自治区下达我县地方政府债券额度为23835万元,其中新增债券17800万元、置换债券6035万元。经自治区人民政府批准,我县2016年政府债务限额为58400万元,其中:一般债务限额53400万元、专项债务限额5000万元。2016年我县政府债务余额为57834万元,其中:一般债务余额52834万元、专项债务余额5000万元,未超过自治区核准的限额。

由于决算尚未完成,现在提请各位代表审议的2016年全县财政预算执行情况,是根据快报数汇总而成,与决算后执行情况相比还会略有调整,待全县决算批复后再按有关规定,报县人大常委会审查。

(二)落实人大预算决议有关情况。

1.狠抓财政收支管理工作。一是强化财源分析与监控,加强收入征管。坚持把支柱产业税源抓好抓牢,大小财源一起抓。二是全面把握经济运行和企业经营变化对财政收入的影响,动态监控分析财政收入入库情况以及增减变化原因,及时发现问题并采取有针对性的政策措施。三是切实加强收入组织管理,支持税务等执收部门依法强化税收征管,充分挖掘各类税收收入的增收潜力,同时加大支持财源建设,培植新财源。四是不断规范非税收入管理,确保非税收入应收尽收不虚收。严格按照《预算法》的有关规定,持续优化财政收入结构,切实提高税收收入在财政收入中的比重,进一步提升财政收入质量。五是认真贯彻落实加强财政支出预算执行管理的要求,狠抓支出预算执行不放松,及时细化和下达预算;强化预算支出责任制,按期通报财政支出进度情况,加强财政支出进度考核;建立完善强化支出管理工作长效机制,切实加快支出进度,提高资金使用效益。

2.深化财税体制改革,创新财政运行机制。一是进一步完善政府预算体系。首次完成了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算四本预算的编制工作,并经县人大批准通过,加大了政府性基金调入一般公共预算力度。2016年从政府性基金预算调入一般公共预算共5636万元,用于补充工资调整及养老保险改革等增加的开支。二是全面开展中期财政规划编制工作。为改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,我县继续开展20172019年中期财政规划编制工作,科学谋划、认真组织,强化中期财政规划对年度预算的约束和指引作用,进一步加强部门、行业规划与中期规划的衔接,确保中期财政规划取得实效。三是积极推进预决算公开。积极推进预决算公开,及时公开了我县2015年和2016年财政预决算,94个县直部门公开了2016年部门预算、2015年部门决算和“三公”经费预决算。公开面达到了100%。四是做好公务用车制度改革工作。加强对公务交通补贴人员信息的审核,强化人员信息的管理,有效的降低了行政成本,从源头上防治了腐败,转变了工作作风。

3.重点项目和民生支出保障有力,凸显财政服务职能。进一步优化财政支出结构,推动经济结构调整和民生改善。一是积极筹措落实财政扶贫资金,打好脱贫攻坚战。2016年我县筹措落实财政扶贫资金达1.56亿元,为全县脱贫攻坚工作顺利实施提供财力保障。二是积极筹措“双高”糖料蔗基地建设资金,支持甘蔗产业发展。2016年我县筹措落实2014-2016年“双高”基地建设资金达1.75亿元。三是积极筹措资金,支持重大项目建设,强力拉动固定资产投资。2016年拨付前期经费4038万元,为重大项目建设顺利推进奠定基础;拨付征地拆迁补偿及工作经费5800万元,确保征地任务完成;四是财政部门科学合理安排资金,不断加大财政支出力度,促进加快经济和社会事业发展,全县重点项目和民生支出保障有力。2016年民生支出投入资金206680万元,占全县公共预算总支出249451万元的82.85%,同比增支11382万元,增长5.83%

4.强化财政预算管理,提高财政资金使用绩效。以贯彻落实新修订的预算法为契机,全面落实依法理财,不断提高预算管理水平,提高资金使用效益。一是财政存量资金有力盘活。严格落实中央和自治区对盘活财政存量资金的要求,积极盘活财政存量资金,切实提高财政资金使用效率。截止2015年底全县财政存量资金共4.8亿元,已盘活财政存量资金4.8亿元,已盘活财政存量资金占2015年底全县财政存量资金的100%。盘活财政存量资金工作取得了明显成效,切实提高财政资金使用效率。2016年全县收回财政存量资金0.02亿元,上述资金已形成有效支出,主要用于支持稳增长、促发展,优先扶贫及保障民生支出。二是加强财政投资评审,为政府节约资金。围绕加强财政资金管理、提高财政资金使用效益的工作要求,进一步完善评审制度,不断提升评审质量,强化队伍建设和内部管理,财政投资评审工作取得良好成效。2016年,评审中心共评审财政性资金投资项目502个,送审金额108981万元,审定金额100887万元,审减8094万元,审减率为7.43%。与去年同期相比,评审工作业务量增多,评审质量稳步提升,审减力度进一步加大,直接节约财政资金8000万元以上,评审工作节支增效成果显著。三是深入开展厉行节约管理。继续严格执行中央和自治区厉行节约反对浪费的系列规定,各预算部门“三公”经费实行“零增长”,严格控制政府性楼堂馆所建设、改造、装修以及节庆、论坛、展会等重大活动的举办,重点公务支出实行公务卡强制结算、支出动态监控,建立健全长效机制。

5.整章建制,建立完善内部控制制度体系。一是要按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《财政部门内部监督检查办法》的规定,加强对内部各职能机构履行财政业务管理情况的监督检查;二是推进部门内部控制执行体系建设,加强财政内部控制建设组织领导,加快内部监督的制度化和规范化步伐。充分发挥内部监督在健全管理制度、堵塞管理漏洞、保障财政资金安全的作用。

(三)认真研究落实县人大代表建议。

2016年,县财政局承办县十六届人大一次会议代表建议1件,已在规定时限前办理了答复意见并寄达相关代表和单位。通过办理人大代表建议,积极推动相关工作开展,增强办理实效,使得人大代表的良策转化为实实在在的工作成果。

各位代表,2016年我县财政较好地完成了各项预算任务,但财政运行中也面临一些突出矛盾和问题,集中体现在:经济下行压力仍然较大,财政收入增长后劲不足;财政支出刚性增长,收支矛盾比较突出,预算平衡难度增大;财政资金在引导社会资本进入方面不够充分,财政投融资改革尚需深化;项目储备不足,前期工作不到位,支出进度不均衡,资金使用效益有待进一步提高;政府性债务管理力度需要进一步加大,债务规模和偿债压力较大,潜在风险不容忽视。我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施,努力加以解决。

 二、2017年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则。

2017年,国内外经济形势依然复杂严峻,财政平稳运行面临的挑战风险不可低估,我县财政运行将面临异常严峻的形势,压力前所未有。收入方面,受经济下行、国家结构性减税、一次性税源减收以及清理收费等因素影响,我县组织财政收入工作面临极大的压力和严峻的形势。新增工业企业和边贸加工业税源见效慢,未形成规模。我县重点税源增收乏力,优化财政收入结构难度加大,财政收入质量还有进一步提高空间。支出方面。2017年,面对经济下行压力、积极财政政策延续实施并将加力增效,财政支出规模将进一步扩大。各项民生刚性支出将持续加大,特别是对脱贫攻坚、城镇化建设、工业基础设施、口岸扩大开放等重点领域和薄弱环节的支出水平将大幅度提高,民生刚性支出规模保持大幅增长。由于财力非常有限,财政刚性支出却较快增长,导致财政收支矛盾异常突出。

根据上级决策部署及市、县经济工作会议精神,结合我县经济形势,2017年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照中央、自治区、崇左市和我县的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化预算改革,推进中期规划管理,着力做实项目库;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购及政府购买服务预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;大力推进政府和社会资本合作(PPP)项目建设力度;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障县委、县政府确定的重点工作。三是主动规划,平衡预算。对涉及增加支出、提高标准的一些重大政策,在预算编制中都要按照三年统筹考虑,确保财政可持续。四是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,进一步盘活财政存量资金。五是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金扶持方式,加大财政涉农资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。六是完善机制,防范风险。强化地方政府债务管理和预算管理,防范和化解债务风险。

(二)一般公共预算。

1.全县收入预算安排情况。

2017年全县计划组织的财政收入68800万元,比上年完成数增加1384万元,增长2.05%,其中:税收收入51956万元,增加582万元,增长1.13%;非税收入16844万元,增加802万元,增长5%(详见附件:表1)。一般公共预算收入预计完成48527万元(详见附件:表2)。同时,全年收入工作目标按2017年年初市财政工作会议确定3%的收入增长目标去努力完成。

——分部门计划安排情况分别是:

国税部门22000万元,比上年实际完成数14545万元增加7455万元,增长51.25%

地税部门32000万元,比上年实际完成数38441万元减少6441万元,下降16.76%

财政部门14800万元,比上年实际完成数14430万元增加370万元,增长2.56%

2017年全县财政总收入177861万元,其中:①一般公共预算收入48527万元;②上级补助收入126344万元(其中税收返还收入6384万元,一般性转移支付收入97186万元,专项转移支付收入22774万元;③上年结余2990万元。

(以上详见附表:表2

2.全县支出预算安排情况。

2017年全县财政总支出安排177861万元,收支相抵实现平衡。其中:(1)一般公共预算支出175705万元,比上年年初预算数下降10.49%;(2)上解支出2156万元,比上年年初预算数增加1568万元,主要是因为“营改增”后我县上解支出增加1713万元。

3.重点支出保障和主要项目安排情况。

——教育投入。统筹安排教育投入20646万元,重点做好以下工作:优先保障教育投入,促进教育资源均衡发展。

——科技创新。统筹安排科技投入327万元,重点做好以下工作:进一步优化科技支出结构,加大科普宣传力度,全面提高科技素质,加强县级科技服务能力建设。

——文体传媒投入。统筹安排文化体育与传媒资金2143万元,主要用于以下几个方面:加快文化旅游业提档升级,支持构建公共文化服务体系建设,不断提升文化领域公共服务均等化水平,支持民族文化强县建设,加大国家文物保护力度。

——社保就业投入。统筹安排社保就业投入28401万元,重点做好以下工作:保障行政事业单位养老保险改革加快推进,完善就业和社会保障服务设施。支持实施更加积极的就业政策,支持农民工创业就业。

——医疗卫生投入。统筹安排医疗卫生投入25175万元,重点做好以下工作:落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助资金,支持公立医院改革,安排食品药品安全经费,推进基本公共卫生服务均等化。

——节能环保投入。统筹安排节能环保投入1749万元,重点做好以下工作:落实各项节能减排工作,支持污水处理设施建设,继续支持“美丽广西·生态乡村”。

——城乡社区投入。统筹安排城乡社区资金1395万元,重点做好以下工作:支持城镇化项目建设,加快推进左右江革命老区基础设施建设,加快棚户区改造、公租廉租房建设和农村危房改造工作。

——支持“三农”。统筹安排农林水资金23469万元,重点支持以下工作:加快现代农业发展,加大产业扶贫力度,加快水利基础设施体系建设,支持“双高”糖料蔗基地建设。

(以上详见附件:表3

4.三公经费支出安排情况

2017年全县一般公共预算拨款“三公”经费支出1426万元,比上年预算数1790万元减少364万元,下降20.34%。其中:公务接待费774万元,较去年年初预算1047万元减少273万元,下降26.07%;因公出国(境)经费37万元,较去年年初预算6万元增加31万元,增长516.67%;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费615万元,较去年年初预算737万元减少122万元,下降16.55%

5.政府债务偿还情况。

2017年到期应偿还的政府债务本金3365万元,拟全部申请地方政府置换债券资金进行置换。

(三)政府性基金预算。

2017年政府性基金预算总收入安排44509万元,其中:当年政府性基金预算收入39455万元,比上年完成数增长81.64%;上级补助收入355万元;上年结余收入4699万元。

2017年政府性基金预算支出44509万元,比上年完成数增长112.54%

收支相抵,年终无结余。

(四)国有资本经营预算。

全县国有资本经营预算总收入安排10万元,比上年完成数增加10万元,增长100.0%

全县国有资本经营预算总支出安排10万元,比上年完成数增加10万元,增长100.0%

收支相抵,年终无结余。

(五)社会保险基金预算。

1.社会保险基金收入预算安排情况。

2017年社会保险基金预算收入合计安排18633万元,增长7.51%。其中:新型农村合作医疗保险基金收入13720万元,增长12.95%;城乡居民基本养老保险基金收入4913万元,下降5.25%

2.社会保险基金支出预算安排情况。

2017年社会保险基金预算支出合计安排15624万元,增长28.16%。其中:新型农村合作医疗保险基金支出11663万元,增长39.78%;城乡居民基本养老保险基金支出3961万元,增长2.96%

收支相抵,全县当年社会保险基金预算收支结余3010万元,年终滚存结余19881万元。

(以上详见附件:表9

(六)预算草案批准前安排支出情况。

在本次人民代表大会批准2017年预算草案前,我们按照新预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出。

三、完成2017预算工作的主要措施

2017年是党的十九大隆重召开之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,做好财政各项工作意义重大。财政部门将按照开源节支挖潜力,保稳促转强调控,惠民补短强保障,改革创新强支柱,依法监管强绩效,从严务实服务的思路,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和制度保障。

(一)注重增收节支挖潜力,推动财政运行速稳质优。

主动适应新常态,进一步拓宽思路,为经济社会发展提供财力保障。一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导,强化财税部门的沟通协调,加强宏观形势分析研判,加强税收收入征管,充分挖掘增收潜力。进一步规范非税收入征管,严肃查处虚收空转、跑冒滴漏等行为,切实提高收入质量。二是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、财政涉农资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制。加大预算单位实有资金清理回收力度,增加资金的有效供给。三是积极争取上级支持。主动发挥财政职能作用,继续巩固和坚持过去行之有效的做法,会同县直各有关部门准确研判中央、自治区、崇左市政策形势,紧跟政策导向,有针对性地加强向上级部门的汇报和对接,进一步争取中央、自治区、崇左市对我县的转移支付支持力度。四是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。五是加强支出执行管理。加强重点部门和重点项目支出进度通报考核,强化财政支出的通报、督查机制,完善支出进度与预算安排挂钩机制,提高预算支出的均衡性。

(二)注重创新引领促转型,推动经济增长提质增效。

坚持以提高经济发展质量和效益为中心,贯彻落实好积极的财政政策,促进全县经济又好又快发展,努力形成经济发展与财政增收的良性互动机制。一是发挥财税支持作用。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持大众创业、万众创新。进一步落实国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策,进一步降低企业运行成本,为各类市场主体营运良好环境,增强企业发展活力。二是支持产业转型升级。支持实施糖业“二次创业”。三是推进农业供给侧改革。以现代特色农业示范区为先导,依靠科技创新调整农业产业结构,稳定粮食生产,加快推进“双高”糖料蔗基地建设,积极培育农民专业合作社等新型农业经营主体,积极推广“政府+制糖企业+种植公司+农户”等多种组合方式。四是创新财政支持方式。进一步探索创新支持经济发展的新方式,切实用活用好财政政策工具,灵活运用PPP、引导基金、政府购买服务、贷款贴息、风险补偿、以奖代补、投资补助等多种方式,吸引社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节,增强财政资金对社会资本的带动作用和放大政府投资的乘数效应。

(三)注重保障民生补短板,推动民生福祉持续改善。

坚持把民生作为优先保障重点,不断优化支出结构,稳步增加民生投入,让广大人民群众享有更多的幸福感和获得感。一是全力支持打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重,加大财政投入力度。统筹使用各类资金,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、贫困乡村基础设施建设等扶贫开发重点工作。积极调整优化财政支出结构,拓宽资金筹集渠道,在重视增量投入的同时,积极盘活扶贫资金存量,加强资金统筹整合,集中力量解决突出问题、薄弱环节,确保精准扶贫、精准脱贫目标如期实现。二是不断加大民生投入力度。进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制,加大财政民生投入力度,进一步健全就业、教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,让人民在共建共享中有更多获得感。三是全力保障为民办实事项目资金。继续推进农村危房改造工作,加大对低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户等四类重点对象的支持力度。

(四)注重深化改革增活力,推动建立现代财政制度。

按照建立现代财政制度的总体目标,继续紧盯目标、保持韧劲、凝心聚力,深入推进各项改革落地生根。一是扎实推进预算管理改革。推动建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算和部门预决算信息,方便社会公众查阅、督查。实施20182020年中期财政规划管理,拟出台的增支事项要与中期财政规划相衔接,要统筹考虑以后若干年度的预算安排。加大涉农资金统筹力度,推进涉农资金整合使用。二是稳步推进税收制度改革。积极参与消费税、资源税、个人所得税等税制改革。配合中央、自治区开展环境保护税、房地产税等改革的政策研究工作,并分析相关税制改革对财政收入的影响。三是有序推进财政体制改革。完善财政体制,建立科学、规范的财政管理体制,努力提高政府履行公共事务的财力保障水平。四是协同推进其他领域改革。深入推进国库集中支付、公务卡支付、政府采购制度改革。

(五)注重依法监管提效益,推动财政管理规范高效。

严格执行新预算法,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。一是坚持绩效导向。深入推进预算绩效管理,完善全过程绩效管理机制,强化评价结果运用,探索推进评价结果公开,进一步提高资金使用绩效。二是加强监督检查。加强财政资金监督检查、专项整治和绩效评价,通过财政部门专项检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,牢牢守住资金安全的底线,大力推进法治财政建设。三是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。四是强化财经纪律约束。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

各位代表,2017年是我县经济社会发展过程中十分关键的一年。做好各项财政管理改革工作意义重大、责任艰巨。我们将在县委的坚强领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区、崇左市和县委、县政府的各项决策部署,主动接受县人大的依法监督,虚心听取县政协的意见和建议,坚定信心,锐意进取,扎实工作,努力完成各项目标任务,为促进我县经济社会和谐发展做出更大的贡献!


 附件1:龙州县2016年预算执行情况和2017年预算情况表.xls

附件2:龙州县2017年转移支付情况说明

附件3:龙州县2017年专项转移支付收入预算表(分地区、分项目).xls


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